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2024年度隆德县司法局部门决算

索引号 640423006/2025-00057 文号 生成日期 2025-12-23
公开方式 主动公开 发布机构 隆德县司法局 责任部门


2024年度

宁夏隆德县司法局部门决算


目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  单位概况

一、部门职责

宁夏隆德县司法局的主要职责是:

    (一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家司法行政工作的方针、政策;编制、组织实施司法行政工作中长期规划、年度计划。

    (二)承担统筹推进法治政府建设的责任,对政府重大行政决策和行政规范性文件的合法性进行备案审查;依法开展行政执法监督检查;负责公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议的事项;受县人民政府委托承办行政应诉事项;指导和监督全县行政机关的行政复议和行政应诉工作;负责全县行政执法人员资格认定、培训、考核及监督管理工作;承担建立政府法律顾问制度的相关工作,具体负责县人民政府法律顾问工作;统筹推进法治政府建设,指导、监督政府部门和各乡镇依法行政。负责综合协调行政执法,推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。

    (三)制定并组织实施法治宣传和普法教育规划,指导各行业积极开展法治宣传教育和依法治理工作。

    (四)指导、管理、监督基层法律服务、人民调解和基层司法所工作,推进司法所建设。

    (五)指导和管理社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。

    (六)指导、监督人民陪审员选任管理工作。

    (七)负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全县各乡(镇)法律服务资源;组织实施法律援助、法律服务和“12348”法律服务电话咨询工作;指导监督律师、公证和基层法律服务工作。

    (八)负责司法行政系统装备和警车管理工作。

    (九)指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责司法行政工作人员的培训工作。

    (十)参与社会治安综合治理工作。

    (十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏隆德县司法局2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级算单位。

   


第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开单位:宁夏隆德县司法局


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,666,051.56

一、一般公共服务支出

31

112,900.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

10,125,717.34

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

22,000.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

5,374.92

八、社会保障和就业支出

38

2,015,703.41


9


九、卫生健康支出

39

528,942.78


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

1,066,566.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

13,671,426.48

本年支出合计

57

13,871,829.53

  使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

  结余分配

58

0.00

  年初结转和结余

29

594,618.97

  年末结转和结余

59

394,215.92

总计

30

14,266,045.45

总计

60

14,266,045.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表

公开02表

公开单位:宁夏隆德县司法局


金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,671,426.48

13,666,051.56

0.00

0.00

0.00

0.00

5,374.92

201

一般公共服务支出

112,900.00

112,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

112,900.00

112,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

112,900.00

112,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9,925,314.29

9,919,939.37

0.00

0.00

0.00

0.00

5,374.92

20406

司法

9,925,314.29

9,919,939.37

0.00

0.00

0.00

0.00

5,374.92

2040601

行政运行

8,154,805.66

8,149,430.74

0.00

0.00

0.00

0.00

5,374.92

2040602

一般行政管理事务

1,586,267.63

1,586,267.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

123,841.00

123,841.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

公共法律服务

60,400.00

60,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

22,000.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

22,000.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

22,000.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,015,703.41

2,015,703.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,015,703.41

2,015,703.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

886,058.88

886,058.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

850,866.53

850,866.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

278,778.00

278,778.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

528,942.78

528,942.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

528,942.78

528,942.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

489,880.13

489,880.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

39,062.65

39,062.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,066,566.00

1,066,566.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,066,566.00

1,066,566.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

772,459.00

772,459.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

294,107.00

294,107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表

公开03表

公开单位:宁夏隆德县司法局


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,871,829.53

11,359,288.31

2,512,541.22

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

112,900.00

0.00

112,900.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

112,900.00

0.00

112,900.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

112,900.00

0.00

112,900.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

10,125,717.34

8,314,008.71

1,811,708.63

0.00

0.00

0.00

20406

司法

10,125,717.34

8,314,008.71

1,811,708.63

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

8,314,008.71

8,314,008.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

1,627,467.63

0.00

1,627,467.63

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

123,841.00

0.00

123,841.00

0.00

0.00

0.00

2040607

公共法律服务

60,400.00

0.00

60,400.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

22,000.00

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

22,000.00

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

22,000.00

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,015,703.41

1,449,770.82

565,932.59

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,015,703.41

1,449,770.82

565,932.59

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

886,058.88

886,058.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

850,866.53

563,711.94

287,154.59

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

278,778.00

0.00

278,778.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

528,942.78

528,942.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

528,942.78

528,942.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

489,880.13

489,880.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

39,062.65

39,062.65

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,066,566.00

1,066,566.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,066,566.00

1,066,566.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

772,459.00

772,459.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

294,107.00

294,107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开单位:宁夏隆德县司法局


金额单位:元

    

    

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

13,666,051.56

一、一般公共服务支出

33

112,900.00

112,900.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

9,961,139.37

9,961,139.37

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

22,000.00

22,000.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

2,015,703.41

2,015,703.41

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

528,942.78

528,942.78

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

1,066,566.00

1,066,566.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

13,666,051.56

本年支出合计

59

13,707,251.56

13,707,251.56

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

428,783.59

年末财政拨款结转和结余

60

387,583.59

387,583.59

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

428,783.59


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

14,094,835.15

总计

64

14,094,835.15

14,094,835.15

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位:宁夏隆德县司法局


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13,707,251.56

11,194,710.34

2,512,541.22

201

一般公共服务支出

112,900.00

0.00

112,900.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

112,900.00

0.00

112,900.00

2013102

一般行政管理事务

112,900.00

0.00

112,900.00

204

公共安全支出

9,961,139.37

8,149,430.74

1,811,708.63

20406

司法

9,961,139.37

8,149,430.74

1,811,708.63

2040601

行政运行

8,149,430.74

8,149,430.74

0.00

2040602

一般行政管理事务

1,627,467.63

0.00

1,627,467.63

2040604

基层司法业务

123,841.00

0.00

123,841.00

2040607

公共法律服务

60,400.00

0.00

60,400.00

205

教育支出

22,000.00

0.00

22,000.00

20501

教育管理事务

22,000.00

0.00

22,000.00

2050199

其他教育管理事务支出

22,000.00

0.00

22,000.00

208

社会保障和就业支出

2,015,703.41

1,449,770.82

565,932.59

20805

行政事业单位养老支出

2,015,703.41

1,449,770.82

565,932.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

886,058.88

886,058.88

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

850,866.53

563,711.94

287,154.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

278,778.00

0.00

278,778.00

210

卫生健康支出

528,942.78

528,942.78

0.00

21011

行政事业单位医疗

528,942.78

528,942.78

0.00

2101101

行政单位医疗

489,880.13

489,880.13

0.00

2101103

公务员医疗补助

39,062.65

39,062.65

0.00

221

住房保障支出

1,066,566.00

1,066,566.00

0.00

22102

住房改革支出

1,066,566.00

1,066,566.00

0.00

2210201

住房公积金

772,459.00

772,459.00

0.00

2210203

购房补贴

294,107.00

294,107.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开单位:宁夏隆德县司法局


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10,664,550.03

302

商品和服务支出

510,630.31

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

2,440,195.00

30201

  办公费

136,939.60

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

4,092,437.00

30202

  印刷费

7,523.50

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

1,369,544.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

200.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

886,058.88

30206

  电费

2,134.30

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

563,711.94

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

489,880.13

30208

  取暖费

75,335.40

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

39,062.65

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

11,201.43

30211

  差旅费

2,742.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

  住房公积金

772,459.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

19,530.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

7,000.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

19,530.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

24,500.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

96,737.20

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

15,000.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

100,630.31

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30299

  其他商品服务支出

41,888.00

39910

  资本性赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39999

  其他支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00







30702

  国外债务付息

0.00







30703

  国内债务发行费用

0.00







30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

10,684,080.03

公用经费合计

510,630.31

11,194,710.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开单位:宁夏隆德县司法局


金额单位:元

2024年度预算数

2024年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

注:2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开单位:宁夏隆德县司法局


金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开单位:宁夏隆德县司法局


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况


第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14,266,045.45元,支出总计14,266,045.45元。与2023年度相比,收、支总计各增加73,465.40元,增长1%,主要原因是2024年支出资金中有2023年结转资金,所以较上年有轻微增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,671,426.48元,其中:财政拨款收入13,666,051.56元,占99.96%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位上缴收入0.00元,占0%;其他收入5,374.92元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,871,829.53元,其中:基本支出11,359,288.31元,占82%;项目支出2,512,541.22元,占18%;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0%;对附属单位补助支出0.00元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14,094,835.15元,支出总计14,094,835.15元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少97,744.90元,下降1%,主要原因是2024年公务员医疗补助缴费比例下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13,707,251.56元,占本年支出合计的99%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少90,198.40元,下降1%,主要原因是2024年公务员医疗补助缴费比例下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13,707,251.56元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出112,900.00元,占1%;公共安全(类)支出9,961,139.37元,占72%;教育(类)支出22,000.00元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,015,703.41元,占15%;卫生健康(类)支出528,942.78元,占4%;住房保障(类)支出1,066,566.00元,占8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,847,354.78元,支出决算为13,707,251.56元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:2024年度有部分中央及自治区转移性支付资金结转到2025年度;其中:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元,支出决算为112,900.00元。决算数大于预算数的主要原因是:2024年追加驻村干部生活津贴资金。

2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为8,177,906.00元,支出决算为8,149,430.74元,完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年公务员医疗补助缴费比例下降。

3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2,541,723.78元,支出决算为1,627,467.63元,完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年中央及自治区转移性支出资金未完全支出,剩余资金将结转至2025年。

4.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为127,800.00元,支出决算为123,841.00元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年中央及自治区转移性支出资金未完全支出,剩余资金将结转至2025年。

5.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为125,910.00元,支出决算为60,400.00元,完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年中央及自治区转移性支出资金未完全支出,剩余资金将结转至2025年。

6.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为22,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是:2024年追加自治区司法协理员工资专项资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为787,513.00元,支出决算为886,058.88元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是:2024年度职工社保基数上调。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为393,757.00元,支出决算为850,866.53元,完成年初预算的216%。决算数大于预算数的主要原因是:2024年度职工社保基数上调。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0元,支出决算为278,778.00元。决算数大于预算数的主要原因是:2024年度职工社保基数上调。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为410,766.00元,支出决算为489,880.13元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是:2024年度职工社保基数上调。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为153,506.00元,支出决算为39,062.65元,完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年度公务员医疗补助扣缴比例下降。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为783,307.00元,支出决算为772,459.00元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是:当年有退休职工。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为345,166.00元,支出决算为294,107.00元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是:当年房补清算有部分职工房补多发收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,194,710.34元,其中:人员经费10,684,080.03元,公用经费510,630.31元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出10,664,550.03元,年初预算数10,592,161.00元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是2024年社保基数上调;较2023年度决算数增加281,769.11元,增长3%,主要原因是2024年社保基数上调。

2.商品和服务支出510,630.31元,年初预算数2,830,237.08元,完成年初预算的18%,决算数小于预算数的主要原因是2024年中央及自治区转移性支出资金未完全支出,剩余资金将结转至2025年;较2023年度决算数减少358,989.69元,下降41%,主要原因是2024年中央及自治区转移性支出资金未完全支出,剩余资金将结转至2025年。

3.对个人和家庭的补助19,530.00元,年初预算数69,760.00元,完成年初预算的28%,决算数小于预算数的主要原因是本年度形成支出的只有遗属的生活补助,其他预算未形成支出;较2023年度决算数增加1,290.00元,增长7%,主要原因是2024年有新增遗属。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为20,000.00元,支出决算为20,000.00元,完成预算的100%2024年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因:

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少72,193.53元,下降78%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算减少72,193.53元,下降78%;公务接待费支出决算持平;因公出国(境)费支出持平的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年未购置公务用车;公务接待费支出持平的主要原因是无。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0%;公务用车购置及运行费支出决20,000.00元,占100%;公务接待费支出决算0.00元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元;2024年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20,000.00元,支出决算为20,000.00元,完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出20,000.00元,主要用于执法车辆保险及燃油费用。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。较2023年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费支出情况说明

2024年度本部门行政运行经费支出510,630.31元,比2023年度减少358,989.69元,下降41%。主要原因是:单位按照政府带头过紧日子的原则,压减日常公用经费支出。

(二)政府采购情况说明

宁夏隆德县司法局政府采购支出总额65,176.00元。其中:政府采购货物支出65,176.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16,143.00元,占政府采购支出总额的25%,其中:授予小微企业合同金额8,959.00元,占政府采购支出总额的14%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积2,993.00平方米,共有车辆12辆,其中:执法执勤用车12辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏隆德县司法局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及预算资金287.56万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏隆德县司法局今年在部门决算中增加“社区矫正人员11名1.1万元,刑释解教人员2.1万元;八五普法经费6万元,以案定补及公共法律服务经费5万元”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“社区矫正人员11名1.1万元,刑释解教人员2.1万元;八五普法经费6万元,以案定补及公共法律服务经费5万元”项目自评得分为95分。发现的主要问题:。下一步改进措施:加强资金管理,规范资金使用

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    无。


第四部分  名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

9、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

10、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。


第五部分  附件


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