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中共隆德县委办公室2022年部门决算

索引号 640423021/2023-00004 文号 生成日期 2023-09-08
公开方式 主动公开 发布机构 隆德县委办 责任部门 中共隆德县委办公室


















2022年度



中国共产党隆德县委员会办公室

部门决算











目录


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件
















第一部分 单位概况


 一、部门职责

县委办公室是县委的综合办事机构。其主要职责是:

  1. 协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下联系

  2. 负责县委日常文书的处理、县委领导公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作

  3. 负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作

  4. 围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议

  5. 及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、上级党委报送信息

  6. 围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作

  7. 负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作

  8. 负责中、省、市领导的接待工作,负责各省(市、区、县)党委及办公室接待工作

  9. 主管全县保密工作,督查、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况

(十)承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。



 二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明如

按照部门决算编报要求,纳入隆德县委办公室2020年度部门决算编报范围的单位共1隆德县委办公室本级。无二级预算单位。

人员编制构成看隆德县委办公室现有编制 28个,其中行政 21个,参公事业0个,事业0个,工勤7个,现有人员在职 25个,退休14,遗属11


第二部分 收入支出决算总表






公开01

公开部门:中国共产党隆德县委员会办公室





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6537987.60

一、一般公共服务支出

31

5053134.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

345.24

八、社会保障和就业支出

38

740935.32

 

9


九、卫生健康支出

39

199804.67

 

10


十、节能环保支出

40


 

11


十一、城乡社区支出

41


 

12


十二、农林水支出

42


 

13


十三、交通运输支出

43


 

14


十四、资源勘探工业信息等支出

44


 

15


十五、商业服务业等支出

45


 

16


十六、金融支出

46


 

17


十七、援助其他地区支出

47


 

18


十八、自然资源海洋气象等支出

48


 

19


十九、住房保障支出

49

562254.00

 

20


二十、粮油物资储备支出

50




21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55


 

26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

6538332.84

本年支出合计

57

6556128.85

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

17796.01

年末结转和结余

59


总计

30

6556128.85

总计

60

6556128.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01



收入决算表










公开02

公开部门:中国共产党隆德县委员会办公室






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6538332.84

6537987.60





345.24

201

一般公共服务支出

5035338.85

5034993.61





345.24

20131

党委办公厅(市)及相关机构事务

4942338.85

4941993.61





345.24

2013101

行政运行

4942338.85

4941993.61





345.24

20199

其他一般公共服务支出

93000.00

93000.00






2019999

其他一般公共服务支出

93000.00

93000.00






208

社会保障和就业支出

740935.32

740935.32






20805

行政事业单位养老支出

740935.32

740935.32






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

466742.56

466742.56






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

274192.76

274192.76






210

卫生健康支出

199804.67

199804.67






21011

行政事业单位医疗

199804.67

199804.67






2101101

行政单位医疗

140223.00

140223.00






2101103

公务员医疗补助

59581.67

59581.67






221

住房保障支出

562254.00

562254.00






22102

住房改革支出

562254.00

562254.00






2210201

住房公积金

433364.00

433364.00






2210203

购房补贴

128890.00

128890.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03






支出决算表










公开03

公开部门:中国共产党隆德县委员会办公室






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6556128.85

6463128.85

93000.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

5053134.86

4960134.86

93000.00

 

 

 

20131

党委办公厅(市)及相关机构事务

4960134.86

4960134.86


 

 

 

2013101

行政运行

4960134.86

4960134.86





20199

其他一般公共服务支出

93000.00


93000.00




2019999

其他一般公共服务支出

93000.00


93000.00




208

社会保障和就业支出

740935.32

740935.32





20805

行政事业单位养老支出

740935.32

740935.32





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

466742.56

466742.56


 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

274192.76

274192.76


 

 

 

210

卫生健康支出

199804.67

199804.67


 

 

 

21011

行政事业单位医疗

199804.67

199804.67





2101101

行政单位医疗

140223.00

140223.00





2101103

公务员医疗补助

59581.67

59581.67





221

住房保障支出

562254.00

562254.00





22102

住房改革支出

562254.00

562254.00





2210201

住房公积金

433364.00

433364.00





2210203

购房补贴

128890.00

128890.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04













财政拨款收入支出决算总表







公开04

公开部门中国共产党隆德县委员会办公室






金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6537987.60 

一、一般公共服务支出

33


5052789.62 

5052789.62 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 


三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 


 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

740935.32 

740935.32 

 


 

9

 

九、卫生健康支出

41

199804.67 

199804.67 

 


 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 


 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

51

562254.00 

562254.00 

 


 

20


二十、粮油物资储备支出

52





 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 



22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 



23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

6537987.60

本年支出合计

59

6555783.61

6555783.61



年初财政拨款结转和结余

28

17796.01

..

年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29

17796.01 

 

61

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 


三、国有资本经营预算财政拨款

31

 


63

 

 

 


合计

32

6555783.61 

合计

64

6555783.61 

6555783.61 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

33




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:中国共产党隆德县委员会办公室



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6555783.61

6462783.61

93000.00

201

一般公共服务支出

5052789.62

4959789.62

93000.00

20131

党委办公厅(市)及相关机构事务

4959789.62

4959789.62


2013101

行政运行

4959789.62

4959789.62


20199

其他一般公共服务支出

93000.00


93000.00

2019999

其他一般公共服务支出

93000.00


93000.00

208

社会保障和就业支出

740935.32

740935.32


20805

行政事业单位养老支出

740935.32

740935.32


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

466742.56

466742.56


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

274192.76

274192.76


210

卫生健康支出

199804.67

199804.67


21011

行政事业单位医疗

199804.67

199804.67


2101101

行政单位医疗

140223.00

140223.00


2101103

公务员医疗补助

59581.67

59581.67


221

住房保障支出

562254.00

562254.00


22102

住房改革支出

562254.00

562254.00


2210201

住房公积金

433364.00

433364.00


2210203

购房补贴

128890.00

128890.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07




一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06

公开部门:中国共产党隆德县委员会办公室


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5002510.10

302

商品和服务支出

1109282.04

310

资本性支出

198385.47

30101

基本工资

1794902.00

30201

办公费

498951.50

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1687688.00

30202

印刷费

21815.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

140000.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

1440.97

31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1070.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

466742.56

30206

电费

11705.51

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

274192.76

30207

邮电费

31943.53

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

140223.00

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

59581.67

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

5816.11

30211

差旅费

91858.70

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

433364.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修()

4252.00

31013

公务用车购置

198385.47

30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

152606.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

152606.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

10000.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

223496.33

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用

212748.50

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

5155116.10

公用经费合计

1307667.51

合 计

6462783.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:中国共产党隆德县委员会办公室








金额单位:元

2022年度预算数

2022年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

595000.00

0

200000.00

0

200000.00

395000.00

421881.80

0

421881.80

198385.47

223496.33

0

注:2022年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。










政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

公开部门:中国共产党隆德县委员会办公室




金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09






国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09

公开部门:中国共产党隆德县委员会办公室



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况





第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6556128.85元,支出总计6556128.85元。与2021年度相比,收、支总计各减少5706992.02元,下降46.54%,主要原因是2021年度发生了机要局设备购置款和党代会经费,2022年度并未有以上收入和支出

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6538332.84元,其中:财政拨款收入 6537987.60元,占99.99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入345.24元,占0.01%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6556128.85元,其中:基本支出6463128.85元,占98.86%;项目支出93000.00元,占1.14%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6555783.61元,支出总计6555783.61元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少5426963.21元,下降45.29%,主要原因是2021年度发生了机要局设备购置款和党代会经费,2022年度并未发生

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6555783.61元,占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4309649.59元,下降39.66%,主要原因是2021年度发生了机要局设备购置款和党代会经费,2022年度并未发生

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6555783.61元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4959789.62元,占75.66%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出740935.32元,占11.30%;卫生健康(类)支出199804.67元,占3.05%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出562254.00元,占8.58%项目支出93000.00元,占1.41%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4458700.00元,支出决算为6556128.85元,完成年初预算的147.04%。决算数大于预算数的主要原因:本年度发生新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6462783.61元,其中:人员经费5155116.10元,公用经费1307667.51元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5002510.10元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是人员变动幅度与上年一致;较2021年度决算数增加1310589.04元,增长26.20%

2.商品和服务支出1109282.04元,2022年度年初预算数减少0元,增长(降低)0%,主要原因是本年与上年持平;较2021年度决算数减少507377.71元,降低31.38%

3.对个人和家庭的补助152606.00元,2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是人员与上年保持一致;较2021年度决算数增加50476.00元,增长33.08%

4.资本性支出(基本建设)0元,2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无资本性支出;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

5.资本性支出198385.47元,2022年度年初预算数增加(减少):0元,增长(降低)0%,主要原因是本年决算与年初预算一致;较2021年度决算数增加198385.47元,增长100%

6.对企业补助(基本建设)0元,2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无对企业补助款;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

7.对企业补助0元,2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无对企业补助款;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

8.其他支出0元,2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无其他支出;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为220000元,支出决算为421881.80元,完成预算的191.76%2022年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:新增公务用车购置费

2022年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加249334.52元,增长144.50%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加198385.47元,增长100%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是没有因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆改革,新购一辆公务用车;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是未发生公务接待费

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决421881.80元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2022年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为421881.80元,支出决算为421881.80元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为198385.47元,公务用车运行维护费支223496.33元,主要用于主要用于车维护费和燃油费2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,调拨1辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位无政府性基金拨款收入

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出4960134.862021年度增加368567.61元,增长8.03%。原因:增加机要局设备购置款

(二)政府采购情况说明

2022年度本部门中国共产党隆德县委员会办公室政府采购支出总额93000.00元。其中:政府采购货物支出93000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20221231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

2.部门决算中项目绩效自评结果。中共隆德县委办公室今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:。下一步改进措施:

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

  1. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。


第四部分 名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

9、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

10、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无。


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