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2022年隆德县山河乡人民政府部门决算公开

索引号 /2023-00738 文号 生成日期 2023-09-12
公开方式 主动公开 发布机构 隆德县山河乡 责任部门


目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

山河乡政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;保证监督职能;

2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

4、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

7、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  

8、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入隆德县山河乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1

隆德县山河人民政府属行政单位,年末编制人数33人,其中:行政编制19人,年末实有人数19人,事业编制14人,年末实有人数11县派出机构有司法所1人,低保核查员1人。“三支一扶”人员3人,西部志愿者1人,2022年单位在职职工实有人数36


  

                  第二部分  收入支出决算总表






公开01

公开部门:隆德县山河乡人民政府




金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10768505.34

一、一般公共服务支出

31

5618598.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

  

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

836648.70


9


九、卫生健康支出

39

265992.64


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

1000000.00


12


十二、农林水支出

42

2492053.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

537713.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

17500.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

10768505.34

本年支出合计

57

10768505.34

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配

58

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余

59

0.00

总计

30

10768505.34  

总计

60

    10768505.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:隆德县山河乡人民政府





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10768505.34

10768505.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5618598.00

5618598.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

19500.00

19500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

19500.00

19500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5599098.00

5599098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

5599098.00

5599098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

836648.70

836648.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

557765.91

557765.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

557765.91

557765.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

278882.79

278882.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

265992.64

265992.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

265992.64

265992.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

207295.64

207295.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

58697.00

58697.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1000000.00

1000000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1000000.00

1000000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡公共设施支出

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2492053.00

2492053.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1100000.00

1100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

1100000.00

1100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1392053.00

1392053.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1392053.00

1392053.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

537713.00

537713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

537713.00

537713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

537713.00

537713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

17500.00

17500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

17500.00

17500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

17500.00

17500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

  

  

  

  

  

  

  

支出决算表










公开03

公开部门:隆德县山河乡人民政府




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10768505.34

7258952.34

3509553.00




201

一般公共服务支出

5618598.00

5618598.00

0.00




20101

人大事务

19500.00

19500.00

0.00




2010108

  代表工作

19500.00

19500.00

0.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5599098.00

5599098.00

0.00




2010301

  行政运行

5599098.00

5599098.00

0.00




208

社会保障和就业支出

836648.70

836648.70

0.00




20805

行政事业单位养老支出

557765.91

557765.91

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

557765.91

557765.91

0.00




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

278882.79

278882.79

0.00




210

卫生健康支出

265992.64

265992.64

0.00




21011

行政事业单位医疗

265992.64

265992.64

0.00




2101101

  行政单位医疗

207295.64

207295.64

0.00




2101103

  公务员医疗补助

58697.00

58697.00

0.00




212

城乡社区支出

1000000.00

0.00

1000000.00




21203

城乡社区公共设施

1000000.00

0.00

1000000.00




2120399

其他城乡公共设施支出

1000000.00

0.00

1000000.00




213

农林水支出

2492053.00

0.00

2492053.00




21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1100000.00

0.00

1100000.00




2130505

  生产发展

1100000.00

0.00

1100000.00




21307

农村综合改革

1392053.00

0.00

1392053.00




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1392053.00

0.00

1392053.00




221

住房保障支出

537713.00

537713.00

0.00




22102

住房改革支出

537713.00

537713.00

0.00




2210201

  住房公积金

537713.00

537713.00

0.00




224

灾害防治及应急管理支出

17500.00

0.00

17500.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

17500.00

0.00

17500.00




2240703

  自然灾害救灾补助

17500.00

0.00

17500.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


  

  


财政拨款收入支出决算总表








公开04


公开部门:隆德县山河乡人民政府



金额单位:元


  

  


  

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


  


1

  


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

10768505.34

一、一般公共服务支出

33

  

5618598.00

5618598.00




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00




三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00





4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00





5


五、教育支出

37

0.00

0.00





6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00





8


八、社会保障和就业支出

40

836648.70

836648.70





9


九、卫生健康支出

41

265992.64

265992.64





10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00





11


十一、城乡社区支出

43

1000000.00

1000000.00





12


十二、农林水支出

44

2492053.00

2492053.00





13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00





14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00





15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00





16


十六、金融支出

48

0.00

0.00





17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00





18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00





19


十九、住房保障支出

51

537713.00

537713.00





20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00





21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00





22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

17500.00

17500.00





23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00





24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00





25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00





26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00




本年收入合计

27

10768505.34

本年支出合计

59

10768505.34

10768505.34




年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00




一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






合计

32

10768505.34  

合计

64

10768505.34  

10768505.34  




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

33


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:隆德县山河乡人民政府


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10768505.34

7258952.34

3509553.00

201

一般公共服务支出

5618598.00

5618598.00

0.00

20101

人大事务

19500.00

19500.00

0.00

2010108

  代表工作

19500.00

19500.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5599098.00

5599098.00

0.00

2010301

  行政运行

5599098.00

5599098.00

0.00

208

社会保障和就业支出

836648.70

836648.70

0.00

20805

行政事业单位养老支出

557765.91

557765.91

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

557765.91

557765.91

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

278882.79

278882.79

0.00

210

卫生健康支出

265992.64

265992.64

0.00

21011

行政事业单位医疗

265992.64

265992.64

0.00

2101101

  行政单位医疗

207295.64

207295.64

0.00

2101103

  公务员医疗补助

58697.00

58697.00

0.00

212

城乡社区支出

1000000.00

0.00

1000000.00

21203

城乡社区公共设施

1000000.00

0.00

1000000.00

2120399

其他城乡公共设施支出

1000000.00

0.00

1000000.00

213

农林水支出

2492053.00

0.00

2492053.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1100000.00

0.00

1100000.00

2130505

  生产发展

1100000.00

0.00

1100000.00

21307

农村综合改革

1392053.00

0.00

1392053.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1392053.00

0.00

1392053.00

221

住房保障支出

537713.00

537713.00

0.00

22102

住房改革支出

537713.00

537713.00

0.00

2210201

  住房公积金

537713.00

537713.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

17500.00

0.00

17500.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

17500.00

0.00

17500.00

2240703

  自然灾害救灾补助

17500.00

0.00

17500.00

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07




一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06

公开部门:隆德县山河乡人民政府

金额单位:

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,629,159.34

302

商品和服务支出

629,793.00

310

资本性支出


30101

基本工资

1,627,531.00

30201

办公费

196,159.60

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2,408,893.00

30202

印刷费

75,071.95

31002

办公设备购置


30103

奖金

490,701.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

461,680.00

30205

水费

3,125.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

557,765.91

30206

电费

21,671.08

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

278,882.79

30207

邮电费

7,647.32

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

207,295.64

30208

取暖费

221,800.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

58,697.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

537,713.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿


30314

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

20,000.00

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

159,390.00

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

6,629,159.34

公用经费合计

629,793.00

  

7,258,952.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:

隆德县山河乡人民政府







金额单位:元

2022年度预算数

2022年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20000.00

0.00

20000.00

0.00

20000.00

0.00

20000.00

0.00

20000.00

0.00

20000.00

0.00

注:2022年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










  公开08

公开部门:隆德县山河乡人民政府





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00  

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

  

  

  

  

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09

公开部门:隆德县山河乡人民政府



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0.00  

0.00  

0.00  































注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

  


  

第三部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10768505.34元,支出总计10768505.34元。与2021年度相比,收、支总计各增加2106475.98元,上升24.32%,主要原因是财政拨入的项目资金增多

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10768505.34元,其中:财政拨款收入10768505.34元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10768505.34元,其中:基本支出7258952.34元,占67.41%;项目支出3509553.00元,占32.59%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计10768505.34元,支出总计10768505.34元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加2106475.98元,增加24.32%,主要原因是财政拨入的项目资金增多

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10768505.34元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2106475.98元,增加24.32%,主要原因是财政拨入的项目资金增多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10768505.34元,主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明):一般公共服务(类)支出5618598.00元,占52.18%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出836648.70元,占7.77%;卫生健康(类)支出265992.64元,占2.47%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出1000000.00元,占9.29%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出2492053.00元,占23.14%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出537713.00元,占4.99%;灾害防治及应急管理()支出17500.00元,占0.16%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6392600.00元,支出决算为10768505.34元,完成年初预算的168.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年人员工资及社保调整,人员支出较预算增多;二是年度内追加项目支出增多;其中(按支出功能分类说明):

1、一般公共服务(类)。年初预算为4565000.00元,支出决算为5618598.00,完成年初预算的123.08%,决算数大于预算数的主要原因是调增人员工资、补发部分基础绩效奖金,导致人员经费支出增加

2、社会保障和就业支出(类)年初预算为551900.00元,支出决算为836648.70元,完成年初预算的151.59%,决算数于预算数的主要原因是本年度人员工资调增,养老基数调整。

3、城乡社区支出(类)年初预算为0元,支出决算为1000000.00元,决算数于预算数的主要原因是本年度追加了债券资金指标。

4、农林水支出(类)年初预算为520000.00元,支出决算为2492053.00元,决算数于预算数的主要原因是本年度追加指标完成壮大村集体经济项目建设

5、住房保障支出(类)。年初预算为494700.00元,支出决算为537713.00元,决算数大于预算数的主要原因是本年度有新录用人员且因工资调整,住房公积金基数变更,财政配套公积金支出增加

6、灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0元,支出决算为17500.00决算数大于预算数的主要原因是本年度追加自然灾害救助资金

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支7258952.34元,其中:人员经费6629159.34元,公用经费629793.00元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出6629159.34元,较2022年度年初预算数增加2306859.34元,增长53.37%,主要原因是年度内人员工资调增;较2021年度决算数增加645585.98元,增长10.79%。

2.商品和服务支出629793.00元,2022年度年初预算数增加400293元,增长174.4%,主要原因是其他交通费用和取暖费较预算增多,其他交通费主要为单位行政人员公务交通补贴,年初预算在人员经费中,做决算时计入商品和服务支出中;较2021年度决算数增加105793.00元,增加20.19%。

3.对个人和家庭的补助0元,2022年度年初预算数减少14400.00元,减少100%,主要原因是本年度未产生对个人家庭补助支出;较2021年度决算数减少17640.00元,减少100%。

4.资本性支出(基本建设)0元,2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

  

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000.00元,支出决算为20000.00元,完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少27000.00元,下降57.45%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少27000.00元,下降57.45%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;单位无因公出国(境)费用的支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位报公务用车运行维护费减少单位无公务接待费用的支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决20000.00元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%;2022年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元,支出决算为20000.00元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出20000.00元,主要用于单位公车的日常维修、加油费用的支出2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。  

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出629793.002021年度增加105793.00增加20.19%。主要原因是:取暖费和其他交通费用的支出较上年增加  

(二)政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积2086.96平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

  


第四部分  名词解释

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入  地方财政一般预算收入与上划中央、自治区的收入相加称为一般预算总收入。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

11、部门预算:又称部门综合预算,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分  附件

其他有关公开资料

无。


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