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隆德县联财镇中心小学2020年度部门决算公开

索引号 640423004/2022-00186 文号 生成日期 2022-09-06
公开方式 主动公开 发布机构 隆德县教育体育局 责任部门 隆德县教育体育局

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

第一部分  单位概况

    一、部门职责

宁夏回族自治区隆德县联财镇中心小学是一所全日制完全小学,属于全额拨款财政补助事业单位。

职能职责:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学;

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作;

3、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4、负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研工作,全力推进素质教育的实施。

5、负责本校区内党的建设和思想政治工作;

6、实施学校品德教育、体育卫生与艺术等教育工作。

  二、机构设置

1、我校独立编制机构为6个,独立核算机构6个。

2、2020年共有在校学生482名,开设12个教学班,2020年有教职工61人,其他财政供养人员7人。

3、部门主要任务是: 教书育人、管理育人、服务育人。

第二部分  收入支出决算总表






公开01

公开部门:隆德县联财镇中心小学





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11556054.79  

一、一般公共服务支出

29

0  

二、政府性基金预算财政拨款

2

0  

二、外交支出

30

0  

三、上级补助收入

3

0  

三、国防支出

31

0  

四、事业收入

4

52380  

四、公共安全支出

32

0  

五、经营收入

5

0  

五、教育支出

33

9233136.46

六、附属单位上缴收入

6

0  

六、科学技术支出

34

0  

七、其他收入

7

2358.46  

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0  


8


八、社会保障和就业支出

36

821021.49


9


九、卫生健康支出

37

601244.30


10


十、节能环保支出

38

0  


11


十一、城乡社区支出

39

0  


12


十二、农林水支出

40

0  


13


十三、交通运输支出

41

0  


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0  


15


十五、商业服务业等支出

43

0  


16


十六、金融支出

44

0  


17


十七、援助其他地区支出

45

0  


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0  


19


十九、住房保障支出

47

955391.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0  


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0  


22


二十二、抗疫特别国债安排支出

50

0  


23


二十三、债务还本支出

53

0  


24


二十三、债务付息支出

54

0  

本年收入合计

25

11610793.25  

本年支出合计

55

11610793.25

  用事业基金弥补收支差额

26

0  

  结余分配

56

0  

  年初结转和结余

27

0  

  年末结转和结余

57

0  

总计

28

11610793.25  

总计

58

11610793.25

  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01


收入决算表











公开02

  

公开单位:隆德县联财镇中心小学


2020年度




金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,610,793.25

11,556,054.79

0.00

52,380.00

0.00

0.00

2,358.46

205

教育支出

9,233,136.46

9,178,398.00

0.00

52,380.00

0.00

0.00

2,358.46

20502

普通教育

9,233,136.46

9,178,398.00

0.00

52,380.00

0.00

0.00

2,358.46

2050201

学前教育

52,380.00

0.00

0.00

52,380.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

9,180,756.46

9,178,398.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,358.46

208

社会保障和就业支出

821,021.49

821,021.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

793,332.39

793,332.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

738,365.40

738,365.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54,966.99

54,966.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

27,689.10

27,689.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

27,689.10

27,689.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

601,244.30

601,244.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

601,244.30

601,244.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

406,113.37

406,113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

195,130.93

195,130.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

955,391.00

955,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

955,391.00

955,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

662,591.00

662,591.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

292,800.00

292,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03

公开部门:隆德县联财镇中心小学






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,610,793.25

10,522,653.25

1,088,140.00

0.00

0.00


205

教育支出

9,233,136.46

8,144,996.46

1,088,140.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

9,233,136.46

8,144,996.46

1,088,140.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

52,380.00

52,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

9,180,756.46

8,092,616.46

1,088,140.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

821,021.49

821,021.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

793,332.39

793,332.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

738,365.40

738,365.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

54,966.99

54,966.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

27,689.10

27,689.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

27,689.10

27,689.10

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

601,244.30

601,244.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

601,244.30

601,244.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

406,113.37

406,113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

195,130.93

195,130.93

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

955,391.00

955,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

955,391.00

955,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

662,591.00

662,591.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

292,800.00

292,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:隆德县联财镇中心小学







金额单位:元

  

  

  

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11556054.79

一、一般公共服务支出

33

  




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34




三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35





4


四、公共安全支出

36





5


五、教育支出

37

9178398  

9178398  



6


六、科学技术支出

38





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39





8


八、社会保障和就业支出

40

821021.49  

821021.49  



9


九、卫生健康支出

41

601244.30  

601244.30  



10


十、节能环保支出

42





11


十一、城乡社区支出

43





12


十二、农林水支出

44





13


十三、交通运输支出

45





14


十四、资源勘探信息等支出

46





15


十五、商业服务业等支出

47





16


十六、金融支出

48





17


十七、援助其他地区支出

49





18


十八、自然资源海洋气象等支出

50





19


十九、住房保障支出

51

955391  

955391  



20


二十、粮油物资储备支出

52





21


二十一、国有资本经营预算支出

53





22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54





23


二十三、抗议特别国债安排的支出

55





24


二十四、债务还本支出

56





25


二十五、债务付息支出

57





26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58




本年收入合计

27

11556054.79

本年支出合计

59

11556054.79

11556054.79


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60




一、一般公共预算财政拨款

29



61




二、政府性基金预算财政拨款

30



62




三、国有资本经营预算财政拨

31



63




合计

32

11556054.79

合计

64

11556054.79

11556054.79


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

33

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:隆德县联财镇中心小学



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11,556,054.79

10,467,914.79

1,088,140.00

205

教育支出

9,178,398.00

8,090,258.00

1,088,140.00

20502

普通教育

9,178,398.00

8,090,258.00

1,088,140.00

2050202

  小学教育

9,178,398.00

8,090,258.00

1,088,140.00

208

社会保障和就业支出

821,021.49

821,021.49

0.00

20805

行政事业单位养老支出

793,332.39

793,332.39

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

738,365.40

738,365.40

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

54,966.99

54,966.99

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

27,689.10

27,689.10

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

27,689.10

27,689.10

0.00

210

卫生健康支出

601,244.30

601,244.30

0.00

21011

行政事业单位医疗

601,244.30

601,244.30

0.00

2101102

  事业单位医疗

406,113.37

406,113.37

0.00

2101103

  公务员医疗补助

195,130.93

195,130.93

0.00

221

住房保障支出

955,391.00

955,391.00

0.00

22102

住房改革支出

955,391.00

955,391.00

0.00

2210201

  住房公积金

662,591.00

662,591.00

0.00

2210203

  购房补贴

292,800.00

292,800.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06

公开部门:隆德县联财镇中心小学


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10447764.79

302

商品和服务支出

0

310

资本性支出

0

30101

  基本工资

2849876

30201

  办公费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

2853632

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

1220000

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

879920

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

738365.4

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

54966.99

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

406113.37

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

195130.93

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

27689.10

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30313

  住房公积金

662591

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30314

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

559480

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

20150

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

0

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

20150

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

0

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

0

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

399

其他支出

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助

0

30239

  其他交通费用

0

39907

  国家赔偿费用支出

0




30240

  税金及附加费用

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




30299

  其他商品服务支出

0

39999

  其他支出

0




307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

10467914.79

公用经费合计

0

合       计

10467914.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:隆德县陈靳乡人民政府










金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










  公开08

公开部门:隆德县陈靳乡人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09

公开部门:隆德县陈靳乡人民政府



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况


  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11610793.25元,支出总计11610793.25元。与2019年度相比,收、支总计各增加1685736.53元,增长17%,主要原因是工资福利支出增多。

二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计11610793.25元,其中:财政拨款收入11556054.79元,占99.53%;事业收入52380元,占0.45%;其他收入2358.46元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11610793.25元,其中:基本支出10522653.25元,占90.63%;项目支出1088140元,占9.37%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11556054.79元,支出总计11556054.79元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加1754118.07元,增长17.89%,主要原因是工资福利支出增多。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出11556054.79元,占本年支出合计的99.53%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少1754118.07元,增长17.89%,主要原因是工资福利支出增多。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11556054.79元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出0元,占0%;教育(类)支出9178398元,占79.43%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出821021.49元,占7.1%;卫生健康(类)支出601244.3元,占5.2%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出955391元,占8.27%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9044728.64元,支出决算为11556054.79元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因是在职人员工资增加了,相应的社会保障和基本医疗增加了;其中:人员经费10467914.79元, 较上年增加1919756.07元, 主要原因是人员工资增资。人员经费用途主要包 括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。公用经费0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10467914.79元,其中:人员经费10467914.79元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出10447764.79元,较2020年度年初预算数增加1441516.15元,增长16%,主要原因是人员工资增资;较2019年度决算数增加1919756.07元,增长22.51%。

2.商品和服务支出0元,较2020年度年初预算数减少38480元,降低100%,主要原因是压减基本支出;

3.对个人和家庭的补助20150元,与2019年持平,主要原因是人员未发生变化。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是0。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于维修车辆及燃油费支出等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加0元,增长0%。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积8888.40平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 2020年本单位无重大项目支出

2.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  

      

第四部分  名词解释

  1.一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

2.地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。

3.公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

4.公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5.同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6.上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7.结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

8.净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

9.部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

10.财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

  

第五部分  附件

  其他有关公开资料


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