| 索引号 | 640423014/2025-00037 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县农业农村局 | 责任部门 | 隆德县乡村振兴服务中心 |
隆德县乡村振兴服务中心2025年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶,组织落实乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策,组织开展社会帮扶和区内定点帮扶工作,组织协调闽宁对口协作、中央国家机关帮扶项目的指导落实,承担全县社会帮扶、驻村帮扶工作的协调和指导。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作,组织协调财政、发改、审计等部门对各类财政衔接推进乡村振兴相关资金使用管理及项目实施情况进行督导检查,推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作,构建长效帮扶机制。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,隆德县乡村振兴服务中心部门预算包括:隆德县乡村振兴服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入农业农村局2025年部门预算编制的二级预算单位。
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 256.36 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
| (三)国防支出 | ||||
| (四)公共安全支出 | ||||
| (五)教育支出 | ||||
| (六)科学技术支出 | ||||
| (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| (八)社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 | ||
| (九)卫生健康支出 | 13.27 | 13.27 | ||
| (十)节能环保支出 | ||||
| (十一)城乡社区支出 | ||||
| (十二)农林水支出 | 180.58 | 180.58 | ||
| (十三)交通运输支出 | ||||
| (十四)自然资源海洋气象等支出 | ||||
| (十五)住房保障支出 | 29.23 | 29.23 | ||
| (十六)粮油物资储备支出 | ||||
| (十七)灾害防治及应急管理支出 | ||||
| (十八)预备费 | ||||
| (十九)其他支出 | ||||
| (二十)债务还本支出 | ||||
(二十一)债务付息支出 | |||||
(二十二)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 支出总计 | 256.36 | 256.36 | ||
注:支出预算功能科目各预算单位据实填写,其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 256.36 | 256.36 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.19 | 22.19 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | 11.09 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.2 | 12.2 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.07 | 1.07 | ||||
2130104 | 事业运行 | 180.58 | 180.58 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 9.87 | 9.87 | ||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 256.36 | 256.36 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 248.56 | 248.56 | |
30101 | 基本工资 | 61.86 | 61.86 | |
30102 | 津贴补贴 | 46 | 46 | |
30103 | 奖金 | 45.02 | 45.01 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 28.33 | 28.33 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.19 | 22.19 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.09 | 11.09 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.2 | 12.2 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.07 | 1.07 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | |
30113 | 住房公积金 | 19.36 | 19.35 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.21 | 0.21 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 7.2 | 7.2 | |
30201 | 办公费 | 2.83 | 2.83 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.06 | 0.06 | |
30206 | 电费 | 0.33 | 0.33 | |
30207 | 邮电费 | 0.6 | 0.6 | |
30208 | 取暖费 | 1.38 | 1.38 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2 | 2 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.6 | 0.6 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.6 | 0.6 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注:未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2025年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 256.36 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 其中:财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 256.36 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 256.36 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 256.36 | 本年支出合计 | 256.36 |
十、上年结转0 | 九、年末结转结余 | 0 | |
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 256.36 | 支出总计 | 256.36 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
256.36 | 256.36 | 256.36 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 256.36 | 256.36 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.19 | 22.19 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | 11.09 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.2 | 12.2 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.07 | 1.07 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 180.58 | 180.58 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.87 | 9.87 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:基础设施 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
项目实施个数 | 100% | |
2 | 质量指标(必填) | |
项目验收合格率 | 100% | |
3 | 时效指标(必填) | |
项目开工时间 | 按时 | |
项目完工时间 | 按时 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目总投入 | 资金投入指标 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
脱贫户收入 | 有效提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
社会经济收入水平 | 整体提高 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
生态环境状况 | 有效改善 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
使用年限 | ≥5年 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
项目名称:雨露计划 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益户数、人数 | 全县脱贫户 | |
2 | 质量指标(必填) | |
项目验收合格率 | 100% | |
3 | 时效指标(必填) | |
补助时间 | 按学期 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目总投入 | 资金投入指标 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
脱贫户收入 | 有效提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
社会经济收入水平 | 整体提高 | |
就读率 | 大大提高 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
生态环境状况 | 有效改善 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
使用年限 | ≥5年 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
群众满意度 | ≥98% | |
学生满意度 | ≥98% | |
项目名称:贷款贴息项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
贴息额度 | 100% | |
受益户数、人数 | 全县脱贫户 | |
2 | 质量指标(必填) | |
项目验收合格率 | 100% | |
3 | 时效指标(必填) | |
贴息时间 | 按季度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
贴息总投入 | 资金投入指标 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
脱贫户收入 | 有效提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
社会经济收入水平 | 整体提高 | |
产业发展水平 | 大大提高 | |
3 | 生态效益指标(选填) | 有效促进 |
生态环境状况 | 有效改善 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
使用年限 | ≥5年 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
群众满意度 | ≥98% | |
项目名称:实用技术培训 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
实用技术培训500名有文化、懂技术、善经营、会管理的脱贫户和监测户。 | 500人 | |
2 | 质量指标(必填) | |
严格按照文件要求,验收合格率 | 98% | |
3 | 时效指标(必填) | |
培训结束后及时兑付资金 | 及时 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
预算资金投入 | 资金投入指标 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
通过实用技术培训培养出更多有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民,进一步拓宽村民增收渠道。 | 有效提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
涉及13个乡镇脱贫户、监测户,通过实用技术培训培养出更多有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民,进一步拓宽村民增收渠道。 | 整体提高 | |
产业发展水平 | 大大提高 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
让农户更好地掌握科学种、养植技术,一定程度上改善低产低收状况,实现产业优质、高产的目标。 | 98% | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
受益农户满意度 | ≥98% | |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县乡村振兴服务中心2025年财政拨款收入预算万元,其中:本年收入256.36万元,包括一般公共预算拨款256.36万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算256.36万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、公共安全支出0 万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.28万元、卫生健康支出13.27万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出180.58万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出29.23万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。
二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县乡村振兴服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出256.36万元,其中:本年收入安排支出256.36万元,上年结转资金安排支出0万元。
人员经费万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资61.86万元、津贴补贴46万元、奖金45.01万元、社会保障缴费47.8万元、绩效工资28.33万元、其他工资福利支出0.21万元、生活补助0.6万元、住房公积金19.35万元、购房补贴9.88万元。
公用经费7.2万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费2.83万元、水费0.06万元、电费0.33万元、邮电费0.6万元、取暖费1.38万元、差旅费2万元。
(二)项目支出情况说明
隆德县乡村振兴服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县乡村振兴服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县乡村振兴服务中心2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
人员经费 0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
隆德县乡村振兴服务中心2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于2025年收支预算情况的总体说明
隆德县乡村振兴服务中心2025年收入总预算256.36万元,其中:本年收入256.36万元,上年结转结余 0万元;支出总预算256.36万元,其中:本年支出256.36万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入256.36万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占 0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占 0 %;投资预算收益 0万元,占 0 %;其他预算收入 0万元,占 0 %。
本年支出包括:事业支出256.36万元,占 0 %;经营支出 0万元,占 0 %;上缴上级支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %;投资支出 0万元,占 0 %;债务还本支出 0万元,占 0 %;其他支出 0万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,隆德县乡村振兴服务中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.2万元。主要原因是:由于机构改革新成立乡村振兴服务中心事业单位。
(二)政府采购情况
2025年,隆德县乡村振兴服务中心政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,隆德县乡村振兴服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
国有资产分布情况为:
所属单位房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
(四)预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求,隆德县乡村振兴服务中心对2025年度所有项目支出申报了绩效目标表(详见表九)。隆德县乡村振兴服务中心将根据项目执行情况及相关流程要求,对重点项目开展绩效评价,并在决算公开中进行说明。
(五)其他需说明的事项
1.隆德县乡村振兴服务中心由机构改革将隶属于隆德县乡村振兴局非法人单位变更隶属关系为隆德县农业农村局二级事业单位。
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2025年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出:是指单位本年度全部支出。
8.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
注:名词解释各部门(单位)可根据需要增减。