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隆德县杨河乡卫生院2025年部门预算

索引号 640423016/2025-00028 文号 生成日期 2025-02-26
公开方式 主动公开 发布机构 隆德县卫生健康局 责任部门

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025部门预算表

一、财政拨款收支总表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025部门预算情况说明

第四部分 名词解释







第一部分 单位概况


一、主要职能

隆德县杨河乡卫生院是隶属于隆德县卫生健康局的二级单位,位于隆德县城北20公里,服务半径15公里,全乡管辖5个行政村9个自然村服务人口9576人,建有标准化村卫生室5个。是一所集医疗、预防、保健为一体的医疗机构,主要职责是:

1)认真贯彻执行《执业医师法》《传染病防治法》《医疗机构管理条例》《突发公共卫生事件应急条例》《医疗纠纷预防和处理条例》等卫生法律法规,承担全乡的常见病、多发病、急重症和突发公共卫生事件的抢救治疗;

2)提供医疗、预防、保健服务;

3)提供孕产妇急救服务;

4)提供计划生育“四术”服务;

5)承担上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

隆德县杨河乡卫生院纳入隆德县卫生健康局的二级单位,单位性质为全额补助事业单位。


第二部分 2025部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

287.84

一、本年支出

287.84

287.84


(一)一般公共预算财政拨款收入

287.84

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出




 


(三)国防支出




 


(四)公共安全支出




 


(五)教育支出




 


(六)科学技术支出




 


(七)文化旅游体育与传媒支出




 


(八)社会保障和就业支出

26.86

26.86


 


(九)卫生健康支出

237.78

237.78


 


(十)节能环保支出




 


(十一)城乡社区支出




 


(十二)农林水支出




 


(十三)交通运输支出




 


(十四)自然资源海洋气象等支出




 


(十五)住房保障支出

23.20

23.20


 


(十粮油物资储备支出




 


(十)灾害防治及应急管理支出




 


(十预备费




 


(十)其他支出




 


(二十)债务还本支出






(二十一)债务付息支出






(二十债务发行费用支出




二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计


支出总计




注:支出预算功能科目各预算单位据实填写,其他科目可以删除。


、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2024执行数(决算数)


2025预算数

2025预算数与2024执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%


合计

304.45

287.84

221.23

66.61

-16.61

-5.46%

208

社会保障和就业支出

28.14

26.86

26.86


-1.28

-4.55%

20805

行政事业单位养老支出

28.14

26.86

26.86


-1.28

-4.55%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.38

17.91

17.91


-0.47

-2.56%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.76

8.95

8.95


-0.81

-8.30%

210

卫生健康支出

253.04

237.78

171.17

66.61

-15.26

-6.03%

21003

基层医疗卫生机构

174.53

168.99

160.77

8.22

-5.54

-3.17%

2100302

乡镇卫生院

174.53

168.99

160.77

8.22

-5.54

-3.17%

21004

公共卫生

67.72

58.39


58.39

-9.33

-13.78%

2100408

基本公共卫生服务

67.72

58.39


58.39

-9.33

-13.78%

21011

行政事业单位医疗

10.79

10.40

10.40


-0.39

-3.61%

2101102

事业单位医疗

10.11

9.85

9.85


-0.26

-2.57%

2101103

公务员医疗补助

0.67

0.55

0.55


-0.12

-17.91%

221

住房保障支出

23.27

23.20

23.20


-0.07

-0.30%

22102

住房改革支出

23.27

23.20

23.20


-0.07

-0.30%

2210201

住房公积金

16.14

15.84

15.84


-0.3

-1.86%

2210203

购房补贴

7.13

7.36

7.36


0.23

3.23%






三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

部门经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

221.23

221.23


301

一、工资福利支出




30101

基本工资

44.40

44.40


30102

津贴补贴

47.62

47.62


30103

奖金

40.65

40.65


30106

伙食补助费

0.00

0.00


30107

绩效工资

33.56

33.56


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.91

17.91


30109

职业年金缴费

8.95

8.95


30110

职工基本医疗保险缴费

9.85

9.85


30111

公务员医疗补助缴费

0.55

0.55


30112

其他社会保障缴费

1.00

1.00


30113

住房公积金

15.84

15.84


30114

医疗费

0.00

0.00


30199

其他工资福利支出

0.34

0.34


302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

0.56

0.56


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.56

0.56


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




注:未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2025年政府收支分类科目》自行添加


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2024预算数

2024执行数(决算数)

2025预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费









































































注:预算数以部门预算批复表数据为准。


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2024执行数(决算数)


2025预算数

2025预算数与2024执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用

经费


合计






































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

287.84

一、行政支出


1)一般公共预算财政拨款收入

287.84

其中:财政拨款支出


2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

287.84

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

287.84

本年支出合计

287.84

十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入

2.39

其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计

287.84

支出总计

287.84



七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

287.84

287.84

287.84































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

本年支出

合计+

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

科目编码

科目名称


合计

287.84


287.84







208

社会保障和就业支出

26.86


26.86







20805

行政事业单位养老支出

26.86


26.86







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.91


17.91







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.95


8.95







210

卫生健康支出

237.78


237.78







21003

基层医疗卫生机构

168.99


168.99







2100302

乡镇卫生院

168.99


168.99







21004

公共卫生

58.39


58.39







2100408

基本公共卫生服务

58.39


58.39







21011

行政事业单位医疗

10.40


10.40







2101102

事业单位医疗

9.85


9.85







2101103

公务员医疗补助

0.55


0.55







221

住房保障支出

23.20


23.20







22102

住房改革支出

23.20


23.20







2210201

住房公积金

15.84


15.84







2210203

购房补贴

7.36


7.36








九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表


项目名称:2025年第一批基本公共卫生服务经费

序号

年度绩效指标

年度指标值

产出指标


1

数量指标(必填硬性指标)



基本公共卫生服务经费服务人数9576人,预算金额58.39万元

按规定100%发放

2

质量指标(必填)



基本公共卫生服务覆盖8个行政村,家庭医生签约,0-6儿童及孕产付体检,健康教育,预防接种,慢性病随访,卫生监督档案管理等必须按规定时间完成

按规定96%完成

3

时效指标(必填)



按照国家基本公共卫生第三版服务规范及上级部门下达的指标足量足额发放

按规定100%发放

4

成本指标(必填硬性指标)



基本公共卫生服务经费服务人数9576人,预算金额58.39万元

按规定100%发放

效益指标


1

经济效益指标(选填)




2

社会效益指标(必填)



卫生院职工工作效能

显著提升

3

生态效益指标(选填)




4

可持续影响指标(必填)



卫生院职工按每个人的工作职责持续服务

持续保障

满意度指标


1

服务对象满意度指标(必填)



卫生院职工对于基本公共卫生服务经费发放满意度提升

规定的100%发放

项目名称:2025年第一批基本药物补助经费

序号

年度绩效指标

年度指标值

产出指标


1

数量指标(必填硬性指标)



卫生院有5个行政村卫室,9个村医,预算金额8.22万元

按规定100%完成

2

质量指标(必填)



按照部门要求严格执行村卫生室经费

按规定100%完成

3

时效指标(必填)



卫生院有5个行政村卫室,9个村医,预算金额8.22万元

按规定100%完成

4

成本指标(必填硬性指标)



卫生院有5个行政村卫室,9个村医,预算金额8.22万元

按规定100%完成

效益指标


1

经济效益指标(选填)



0

2

社会效益指标(必填)



卫生院职工工作效能

显著提升

3

生态效益指标(选填)



0

4

可持续影响指标(必填)



卫生室村医按每个人的工作职责持续服务

持续保障

满意度指标


1

服务对象满意度指标(必填)



卫生室村医对于基本药物补助经费发放满意度提升

100%


第三部分 2025部门预算情况说明


一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县杨河乡卫生院2025财政拨款收入预算287.84万元,其中:本年收入287.84万元,包括一般公共预算拨款287.84万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。支出预算287.84万元,包括:社会保障和就业支出26.86万元、卫生健康支出237.78万元、住房保障支出23.20万元。

二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

隆德县杨河乡卫生院2025一般公共预算财政拨款基本支221.23万元,其中:本年收入安排支出221.23万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2024执行数(决算数)减少5.67万元,下降2.50 %

人员经费 221.23万元,主要包括:基本工资44.40万元、津贴补贴47.62万元、奖金40.65万元、绩效工资33.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.91万元、职业年金缴费8.95万元、职工基本医疗保险缴费9.85万元、公务员医疗补助缴费0.55万元、其他社会保障缴费1.00万元其他工资福利支出0.34万元、生活补助0.56万元、住房公积金15.84万元

公用经费0.00万元,主要包括:办公费0.00万元、印刷费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元。

(二)项目支出情况说明

隆德县杨河乡卫生院2025一般公共预算财政拨款项目支出66.61万元,其中:本年收入安排支出66.61万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2025预算66.61万元,2024执行数(决算数)77.54万元减少10.93万元,下降14.10 %。主要用于本卫生院基本公共卫生和基本药物补助服务项目

三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县杨河乡卫生院2025“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。

2025“三公”经费财政拨款预算比2024预算增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元;公务用车购置费增加(减少)0.00万元;公务用车运行费增加(减少)0.00万元;公务接待费增加(减少)0.00万元。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

隆德县杨河乡卫生院2025政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2024执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

人员经费0.00万元,主要包括:基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、生活补助0.00万元、住房公积金0.00万元、购房补贴0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、行政事业单位医疗0.00万元。

公用经费0.00万元,主要包括:办公费0.00万元、印刷费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元

(二)项目支出情况说明

隆德县杨河乡卫生院2025政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

隆德县杨河乡卫生院2025收入总预算287.84万元,其中:本年收入287.84万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算287.84万元,其中:本年支出287.84万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入287.84万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00 %;其他预算收入0.00万元,占0.00%

本年支出包括:行政支出0.00万元,占 0.00%;事业支出287.84万元,占100%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025隆德县杨河乡卫生院为事业单位,其机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2024预算增加(减少) 0.00万元,增长(下降)0.00%

(二)政府采购情况

2025隆德县杨河乡卫生院政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20241231日,隆德县杨河乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2350平方米,价值247.72万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值28.66万元;办公家具价值2.19万元;其他资产价值39.92万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋2350平方米,价值247.72万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值28.66万元;办公家具价值2.19万元;其他资产价值39.92万元。

所属单位房屋2350平方米,价值247.72万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值28.66万元;办公家具价值2.19万元;其他资产价值39.92万元。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求,隆德县杨河乡卫生院2025所有项目支出申报了绩效目标表(详见表九)。隆德县杨河乡卫生院将根据项目执行情况及相关流程要求,重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

 无

















第四部分 名词解释


1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2025政府收支分类科目》“类”“”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出:是指单位本年度全部支出。

8.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。





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