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隆德县委统战部2024年部门预算

索引号 640423021/2024-00001 文号 生成日期 2024-01-26
公开方式 主动公开 发布机构 隆德县委办 责任部门

目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职能

中国共产党隆德县委员会统一战线工作部的主要职责是:

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和区市县党委部署要求,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)统筹协调和指导各乡(镇)、部门(单位)统一战线工作。

(三)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作规划并组织实施,指导各乡(镇)、部门(单位)统战宣传活动。

(四)负责联系县内各民主党派,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(五)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作。  

(六)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国共产党隆德县委员会统一战线工作部预算包括:中国共产党隆德县委员会统一战线工作部本级预算,本单位属一级预算单位,没有纳入预算编制的二级预算单位。


第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

221.51

一、本年支出

221.51

221.51


(一)一般公共预算财政拨款收入

221.51

(一)一般公共服务支出

159.04

159.04


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

27.29

27.29




(九)卫生健康支出

11.21

11.21




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)自然资源海洋气象等支出






(十五)住房保障支出

23.97

23.97




(十粮油物资储备支出






(十)灾害防治及应急管理支出






(十预备费






(十)其他支出






(二十)债务还本支出






(二十一)债务付息支出






(二十债务发行费用支出




二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

221.51

支出总计

221.51

221.51


注:支出预算功能科目各预算单位据实填写,其他科目可以删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位:万元

功能分类科目

2023年执行数(决算数)

2024年预算数

2024年预算数与2023年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%


合计

269.68

221.51

219.51

2.00

-48.17

-17.86%

2013401

行政运行

156.84

157.04

157.04


0.2

0.13%

2013402

一般行政管理事务

7.00



2.00

5.00

-71.43%

2013404

宗教事务

50.00




-50

-100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.62

18.19

18.19


1.57

9.44%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.31

9.10

9.10


0.79

9.51%

2101101

行政单位医疗

7.15

8.07

8.07


0.92

12.87%

2101103

公务员医疗补助

1.95

3.14

3.14


1.19

61.03%

2210201

住房公积金

15.37

15.84

15.84


0.47

3.06%

2210203

购房补贴

6.44

8.13

8.13


1.59

24.69%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

           一般公共预算财政拨款基本支出表


单位万元

部门经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

219.51

213.51

6

301

一、工资福利支出

212.86

212.86


30101

基本工资

51.31

51.31


30102

津贴补贴

69.55

69.55


30103

奖金

37.23

37.23


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.19

18.19


30109

职业年金缴费

9.10

9.10


30110

职工基本医疗保险缴费

8.07

8.07


30111

公务员医疗补助缴费

3.14

3.14


30112

其他社会保障缴费

0.18

0.18


30113

住房公积金

15.84

15.84


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

0.25

0.25


302

二、商品和服务支出

6.00


6.00

30201

办公费

1.00


1.00

30202

印刷费

1.00


1.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.30


0.30

30206

电费

0.50


0.50

30207

邮电费

0.84


0.84

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

2.00


2.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

0.18


0.18

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.18


0.18

303

三、对个人和家庭的补助

0.65

0.65


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.65

0.65


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




注:未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

2023年预算数

2023年执行数(决算数)

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0























































注:预算数以部门预算批复表数据为准。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位:万元

功能分类科目

2023年执行数(决算数)

2024年预算数

2024年预算数与2023年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用

经费


合计





































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

221.51

一、行政支出

221.51

    (1)一般公共预算财政拨款收入

221.51

            其中:财政拨款支出

221.51

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

221.51

本年支出合计

221.51

十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

221.51

支出总计

221.51

                                                         

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

221.51

221.51

221.51






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

本年支出

合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

科目编码

科目名称


合计

221.51

221.51








2013401

行政运行

157.04

157.04








2013402

一般行政管理事务

2.00

2.00








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.19

18.19








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.10

9.10








2101101

行政单位医疗

8.07

8.07








2101103

公务员医疗补助

3.14

3.14








2210201

住房公积金

15.84

15.84








2210203

购房补贴

8.13

8.13








九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

项目名称:统战业务经费

序号

年度绩效指标

年度指标值

产出指标


1

数量指标(必填硬性指标)



开展新的社会阶层人士、无党派人士联谊活动

至少1次

2

质量指标(必填)



活动人员参与率

≧95%

3

时效指标(必填)



活动开展及时率

100%

4

成本指标(必填硬性指标)



经费支出

经费按实际支出

效益指标


1

经济效益指标(选填)



2

社会效益指标(必填)



通过统战工作的开展,团结各党派、新的社会阶层人士

效果明显

3

生态效益指标(选填)



4

可持续影响指标(必填)



全县新的社会阶层人士队伍壮大、建立长效机制

全县新的社会阶层人士队伍壮大、建立长效机制

满意度指标


1

服务对象满意度指标(必填)



对统战工作的满意度

97%

第三部分   2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县委统战部2024年财政拨款收入预算221.51万元,其中:本年收入221.51万元,包括一般公共预算拨款221.51万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算221.51万元,包括:一般公共服务支出159.04万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出27.29万元、卫生健康支出11.21万元、节能环保支出0万元城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出23.97万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

隆德县委统战部2024年一般公共预算财政拨款基本支出219.51万元,其中:本年收入安排支出219.51万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)增加6.83万元,增长3.21%。

人员经费213.51万元,主要包括:基本工资51.31万元、津贴补贴69.55万元、奖金37.23万元机关事业单位基本养老保险缴费18.19万元、职业年金缴费9.10万元、职工基本医疗保险缴费8.07万元、公务员医疗补助缴费3.14万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金15.84万元、其他工资福利支出0.25万元、生活补助0.65万元。

公用经费6万元,主要包括:办公费1万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.84万元、差旅费2万元、其他交通费0.18万元、其他商品和服务支出0.18万元

(二)项目支出情况说明

隆德县委统战部2024年一般公共预算财政拨款项目支出2万元,其中:本年收入安排支出2万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算2万元,2023年执行数(决算数)7万元减少5万元,下降71.43%。主要用于开展统战业务相关支出

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县委统战部2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是我单位无因公出境;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是我单位无公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是我单位无公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是我单位严格落实三公经费压减支出

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

隆德县委统战部2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)项目支出情况说明

隆德县委统战部2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

隆德县委统战部2024年收入总预算221.51万元,其中:本年收入221.51万元,上年结转结余0万元;支出总预算221.51万元,其中:本年支出221.51万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入221.51万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出221.51万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出   万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年隆德县委统战部本级的机关运行经费财政拨款预算6万元,比2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:按照人员编制进行公用经费预算,2024年人员编制无变动。

(二)政府采购情况

2024年隆德县委统战部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,隆德县委统战部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值7.16万元;其他资产价值21.03万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值7.16万元;其他资产价值21.03万元。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求,隆德县委统战部2024年所有项目支出申报了绩效目标表共涉及项目1预算资金2万元。隆德县委统战部将根据项目执行情况及相关流程要求,对重点项目开展绩效评价

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”“”“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

3.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出:是指单位本年度全部支出。

8.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

10.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用支出:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。


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