索引号 | 640423007/2020-00051 | 文号 | 生成日期 | 2020-11-06 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县财政局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 隆德县伊协概况
隆德县伊协的主要职责是:
(一)协助县委和政府宣传贯彻党的宗教信仰、自由政策和宗教法规,开展对宗教界人士和群众的爱国爱教教育,积极引导宗教与社会主义社会相适应。
(二)指导帮助宗教活动场所搞好民主管理;培训、考核、管理宗教人士,提高政治素质和品德修养。
(三)维护宗教界人士和群众的合法权益,反映他们的意见和要求,向县委和政府提出积极有益的建议。
(四)完成县委和政府交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,隆德县伊协决算包括:隆德县伊协本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,本单位属一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表 | ||||||
公开部门:隆德县伊协 | 公开01表 | |||||
金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 52000.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 62000.80 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 52000.00 | 本年支出合计 | 55 | 62000.80 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 10000.80 | 年末结转和结余 | 57 | 0.00 | |
总计 | 28 | 62000.80 | 总计 | 58 | 62000.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开部门:隆德县伊协 | 公开02表 | |||||||||
金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 52000.00 | 52000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 52000.00 | 52000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 11640.00 | 11640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012301 | 行政运行 | 11640.00 | 11640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 40360.00 | 40360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 40360.00 | 40360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开部门:隆德县伊协 | 公开03表 | ||||||||
金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 62000.80 | 62000.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 62000.80 | 62000.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 11640.00 | 11640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012301 | 行政运行 | 11640.00 | 11640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 50360.00 | 50360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 50360.00 | 50360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:隆德县伊协 | 公开04表 | |||||||||||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 52000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 62000.80 | 62,000.80 | 0.00 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 22000.00 | 本年支出合计 | 54 | 62000.80 | 62,000.80 | 0.00 | |||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | ||||||||||||||||||
合计 | 29 | 22000.00 | 合计 | 62000.80 | 62,000.80 | 0.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:隆德县伊协 | 公开05表 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
合计 | 62000.80 | 62000.80 | 0.00 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 62000.80 | 62000.80 | 0.00 | ||||||||||||||||
20123 | 民族事务 | 11640.00 | 11640.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2012301 | 行政运行 | 11640.00 | 11640.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 50360.00 | 50360.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 50360.00 | 50360.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:隆德县伊协 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 62000.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 4526.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 7561.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 540.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2610.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 800.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 32000.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | 62,000.80 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:隆德县伊协 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
5000 | 5000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计62000.80元,支出总计62000.80元。与2018年度相比,收入总计减少9999.2元,降低13.89%,主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求,压缩工作经费;支出总计减少20840.71元,下降25.16%,主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求,压缩工作经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计52000元,其中:财政拨款收入52000元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计52000元,其中:基本支出52000元,占0%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计62000.80元,支出总计62000.80元。与2018年度相比,与2018年度相比,财政拨款收入总计减少9999.2元,降低13.89%,主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求,压缩工作经费;财政拨款支出总计减少20840.71元,下降25.16%,主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求,压缩工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出62000.80元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少20840.71元,下降25.16%,主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求,压缩工作经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出62000.80元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出62000.80元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62000.80元,支出决算为62000.80元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数;其中:
1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):年初预算为214791元,支出决算为11640元,完成年初预算的5.42%,主要原因是县伊协与县委统战部、县民族宗教事务局合署办公,人员工资在统战部发。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):年初预算为0元,支出决算为0.8元,完成年初预算的0%。
3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):年初预算为10000元,支出决算为50360元,完成年初预算的503.6%,主要原因是2019年本单位有上年度结余结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出62000.8元,其中:人员经费0元,公用经费62000.8元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出0元,较2019年度年初预算数减少263494.2元,降低100%,主要原因是县伊协与县委统战部、县民族宗教事务局合署办公,人员工资在统战部发;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
2.商品和服务支出62000.8元,较2019年度年初预算数增加31720.8元,增长104.76%,主要原因是县伊协与县委统战部、县民族宗教事务局合署办公,人员增加后,经费开支增加;较2018年度决算数增加1.6元,增长0.0026%。
3.对个人和家庭的补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元,支出决算为2000元,完成预算的40%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年我单位根据区、市、县财政工作相关要求,压缩“三公经费”。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加2000元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无;公务接待费支出增加的主要原因是迎接上级部门(单位)检查指导工作。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算2000元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于“无”等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为5000元,支出决算为2000元,完成预算的40%。其中: 国内接待费支出2000元,主要用于迎接上级部门(单位)检查指导工作。国(境)外接待费支出0元,主要用于“无”。2019年度国内公务接待批次5个,国内公务接待人次50人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无。
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出62000.80元,比2018年度增加1.6元,增长0.0026%。主要原因是:2019年本单位机关运行经费与2018年基本一致。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。无
2.部门决算中项目绩效自评结果。无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分 名词解释
1、一般预算总收入:“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。
2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。
11、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、自治区通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
其他有关公开资料
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