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2019年度 隆德县伊协决算

索引号 640423007/2020-00051 文号 生成日期 2020-11-06
公开方式 主动公开 发布机构 隆德县财政局 责任部门

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件


第一部分  隆德县伊协概况

 

隆德县伊协的主要职责是:

(一)协助县委和政府宣传贯彻党的宗教信仰、自由政策和宗教法规,开展对宗教界人士和群众的爱国爱教教育,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(二)指导帮助宗教活动场所搞好民主管理;培训、考核、管理宗教人士,提高政治素质和品德修养。

(三)维护宗教界人士和群众的合法权益,反映他们的意见和要求,向县委和政府提出积极有益的建议。

(四)完成县委和政府交办的其他工作。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,隆德县伊协决算包括:隆德县伊协本级决算纳入部门决算编报范围的单位共1个,本单位属一级预算单位。

 

第二部分  2019年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门:隆德县伊协


公开01表


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

52000.00

一、一般公共服务支出

29

62000.80

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十、其他支出

50

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

52000.00

本年支出合计

55

62000.80

    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

27

10000.80

    年末结转和结余

57

0.00

总计

28

62000.80

总计

58

62000.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开部门:隆德县伊协


公开02表


金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

52000.00

52000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

52000.00

52000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

11640.00

11640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

11640.00

11640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

40360.00

40360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

40360.00

40360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表

公开部门:隆德县伊协

公开03表

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

62000.80

62000.80

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

62000.80

62000.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

11640.00

11640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

11640.00

11640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

50360.00

50360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

50360.00

50360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

财政拨款收入支出决算总表

公开部门:隆德县伊协

公开04表

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

52000.00

一、一般公共服务支出

30

62000.80

62,000.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


24


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

22000.00

本年支出合计

54

62000.80

62,000.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

55

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00






合计

29

22000.00

合计


62000.80

62,000.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:隆德县伊协

公开05表

金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出







功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3







合计

62000.80

62000.80

0.00







201

一般公共服务支出

62000.80

62000.80

0.00







20123

民族事务

11640.00

11640.00

0.00







2012301

  行政运行

11640.00

11640.00

0.00







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.80

0.80

0.00







2013101

  行政运行

0.80

0.80

0.00







20134

统战事务

50360.00

50360.00

0.00







2013401

  行政运行

50360.00

50360.00

0.00







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表







 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:隆德县伊协


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

62000.80

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

4526.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

7561.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

540.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2610.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

800.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

32000.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

2000.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

  其他商品服务支出

0.00

39999

  其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

  国内债务付息

0.00







30702

  国外债务付息

0.00







30703

  国内债务发行费用

0.00







30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

0.00

公用经费合计

62,000.80

合       计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:隆德县伊协









金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5000





5000

2000





2000

注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计62000.80元,支出总计62000.80元。与2018相比,收总计减少9999.2元,降低13.89%,主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求,压缩工作经费支出总计减少20840.71元,下降25.16%,主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求,压缩工作经费

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计52000元,其中:财政拨款收入52000元,占100%上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计52000元,其中:基本支出52000元,占0%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计62000.80元,支出总计62000.80元。2018相比,2018相比,财政拨款总计减少9999.2元,降低13.89%,主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求,压缩工作经费财政拨款支出总计减少20840.71元,下降25.16%,主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求,压缩工作经费

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出62000.80元,占本年支出合计的100%。与2018相比,一般公共预算财政拨款支出减少20840.71元,下降25.16%,主要原因是根据区、市、县财政工作相关要求,压缩工作经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出62000.80元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如:一般公共服务(类)支出62000.80元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62000.80元,支出决算为62000.80元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数其中

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)年初预算为214791元,支出决算为11640元,完成年初预算5.42%主要原因是县伊协与县委统战部、县民族宗教事务局合署办公,人员工资在统战部发。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0元,支出决算为0.8元,完成年初预算0%

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初预算为10000元,支出决算为50360元,完成年初预算503.6%主要原因是2019年本单位有上年度结余结转资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出62000.8元,其中:人员经费0元,公用经费62000.8支出具体情况如下: 

1.工资福利支出0元,较2019年度年初预算数减少263494.2元,降低100%,主要原因是县伊协与县委统战部、县民族宗教事务局合署办公,人员工资在统战部发;较2018决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

2.商品和服务支出62000.8元,2019年度年初预算数增加31720.8元,增长104.76%,主要原因是县伊协与县委统战部、县民族宗教事务局合署办公,人员增加后,经费开支增加;较2018决算数增加1.6元,增长0.0026%

3.对个人和家庭的补助0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

4.资本性支出(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

5.资本性支出0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

6.对企业补助(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

7.对企业补助0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

8.其他支出0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元,支出决算为2000元,完成预算的40%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年我单位根据区、市、县财政工作相关要求,压缩“三公经费”

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加2000元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是公务接待费支出增加的主要原因是迎接上级部门(单位)检查指导工作

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算2000元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于等。2019度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000支出决算为2000元,完成预算的40%。其中: 国内接待费支出2000元,主要用于迎接上级部门(单位)检查指导工作。国(境)外接待费支出0元,主要用于2019国内公务接待批次5个,国内公务接待人次50人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:支出具体情况如下: 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019本部门机关运行经费支出62000.80元2018增加1.6元,增长0.0026%。主要原因是:2019年本单位机关运行经费与2018年基本一致

(二)政府采购情况说明

2019度本部门政府采购支出总额0其中:政府采购货物支出0政府采购工程支出0政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201912月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

第四部分  名词解释

1、一般预算总收入地方财政一般预算收入与上划中央、自治区的收入相加称为一般预算总收入。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

11、部门预算:又称部门综合预算,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、自治区通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分    附件

    其他有关公开资料

    


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